目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1.坚持把铸劳中华民族共同体意识作为党建研究工作的主线;
2.做好习近平总书记关于党的建设的重要思想的研究阐释工作;
3.承担全区党建领域重大理论和实际问题调查研究和提出具有政策参考价值的意见建议等工作。
4.承担全区党建研究、党建动态有关资料的收集整理、研究分析和提出具有政策参考价值的意见建议等工作。
5.承担全区党建研究平台搭建、党建研究资源整合、党建智库资源运用、自治区党建研究会建设管理等工作。
6.承担全区党建重点课题研究的统筹协调、组织管理、成果运用等工作。
7.承担中央组织部党建研究所、全国党建研究会下达的相关工作任务。
8.承担《内蒙古党建研究内参》编辑发行等工作;
9.承担自治区党委组织部交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,为新成立单位,具体包括:内蒙古自治区党委组织部党建研究中心。

三、2026年度单位主要工作任务及目标
中心将全面贯彻全国、全区组织部长会议精神,紧紧围绕服务自治区党委中心工作大局,认真落实部务会工作部署和李东旭部长工作要求,初步有以下工作考虑。一是持续开展党的重大理论研究,把党的创新理论深入浅出讲清楚。二是持续开展问题对策研究,破解党的建设和组织工作重点难点问题。三是持续开展品牌案例研究,提升各地各领域党建工作科学化规范化水平。四是持续开展精神谱系研究,深入挖掘内蒙古红色资源的时代价值。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2026年度收入、支出预算总计94.88万元,与上年34.45万元相比收、支预算总计各增加60.43万元,增长175.41%。其中:
(一)收入预算总计94.88万元。包括:
1.本年收入合计94.88万元。
(1)一般公共预算拨款收入94.88万元,与上年34.45万元相比收、支预算总计各增加60.43万元,增长175.41%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元,减少0%。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计94.88万元。包括:
1.本年支出合计94.88万元。
(1)一般公共服务类70.25万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,与上年25.34万元相比增加44.91万元,增长177.22%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
(2)社会保障和就业类11.62万元,主要用于基本养老保险缴费等支出,比上年年初预算数4.38万元增加7.24借以,增长165.29%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
(3)卫生健康支出5.34万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数2.05万元增加3.29万元,增长160.48%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
(4)住房保障支出7.67万元,主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数2.68万元增加4.99万元,增长186.19%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
二、收入预算情况说明
本单位2026年度收入预算总计94.88万元,包括本年收入94.88万元,上年结转结余0.00万元。其中:
本年一般公共预算收入94.88万元,占100.00%;
本年政府性基金预算收入0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
本年财政专户管理资金0万元,占 0%;
本年事业收入0万元,占 0%;
本年事业单位经营收入0万元,占 0%;
本年上级补助收入0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占 0%;
本年其他收入0万元,占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占 0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占 0%。
图1.收入预算图

三、支出预算情况说明
本单位2026年度支出预算合计94.88万元,其中:
基本支出94.88万元,占100.00%;
项目支出0万元,占0%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2026年度财政拨款收、支总预算94.88万元,与上年34.45万元相比收、支预算总计各增加60.43万元,增长175.41%。其中:
(一)收入预算总计94.88万元。包括:
1.本年收入合计94.88万元。
一般公共预算拨款收入94.88万元,与上年34.45万元相比收、支预算总计各增加60.43万元,增长175.41%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算94.88万元,与上年34.45万元相比收、支预算总计各增加60.43万元,增长175.41%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付。
(1)一般公共服务类70.25万元,主要用于组织事务、行政运行、一般行政事务管理等项目支出,与上年25.34借以相比增加44.91万元,增长177.22%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
(2)社会保障和就业类11.62万元,主要用于基本养老保险缴费等支出,比上年年初预算数4.38万元增加7.24借以,增长165.29%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
(3)卫生健康支出5.34万元,主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。比上年年初预算数2.05万元增加3.29万元,增长160.48%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
(4)住房保障支出7.67万元,主要用于住房公积金支出。比上年年初预算数2.68万元增加4.99万元,增长186.19%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,经费属正常增长。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算94.88万元,其中:
(一)人员经费89.54万元。主要包括:基本工资23.33万元、津贴补贴16.93万元、奖金5.82万元、绩效工资18.51万元、住房公积金7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.87万元、职工基本医疗保险缴费3.42万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.32万元等。
(二)公用经费5.34元。主要包括:办公费0.06万元、手续费0.00万元、邮电费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、取暖费0.00万元、差旅费0.00万元、维修(护)费0.00万元、会议费0万元、委托业务费0.00万元、公务接待费0万元、工会经费1.37万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出2.20万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加(减少0万元,增长(减少)0%; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2026年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
2026年单位运行经费财政拨款预算5.34万元,比上年预算2.42万元,增加2.92万元,增长120.66%。主要原因是基本支出经费由财政按照人员情况核定正常拨付,本单位是新成立单位,经费属正常增长。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
本单位2026年度只有基本支出,无项目支出,公开填报绩效目标的项目预算94.88万元,占全部项目预算的100.00%。。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政(本级)取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指(本级)(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映(本级)(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映(本级)(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映(本级)(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指(本级)(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 陶迎迎 联系电话:4862122
第五部分 2026年度单位预算表
附件:
内蒙古自治区党委组织部党建研究中心2026年部门预算公开表.xlsx
[责任编辑:王伟 校对:孙慧南]